成都成华区规划(全文完整)

来源:优秀文章 发布时间:2022-10-27 点击:

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成都成华区规划(全文完整)

成都成华区规划20222篇

【篇1】成都成华区规划2022

四川省成都市成华区委统战部

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责协调、监督、检查全区统一战线工作;
组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针、政策;
向区委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;
检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题,管理相关干部,组织统一战线的重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;
研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;
落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;
受区委委托,向民主党派、无党派人士通报中央和省、市、区委的精神;
支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;
协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调、检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;
负责对爱国宗教团体领导班子提出安排意见;
联系少数民族和宗教界的代表人物;
协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;
负责牵头协调有关部门处理民族宗教工作中的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;
联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;
归口管理台湾来访工作;
协助有关部门做好国(境)外投资企业中代表人士工作;
做好台胞、台属的有关工作;
组织和协调海外联谊活动;
管理系统内的外事工作。

5.负责党外人士的政治安排工作;
做好人大党外代表、政协委员等党外人士安排工作;
会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;
做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;
受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;
团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;
会同有关部门指导开展党外知识分子工作;
联系并培养党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作;
协调政府各有关部门的统战工作;
指导全区统战系统的干部培训。

9.承办区委交办的其他事项。;
2015年重点工作完成情况介绍。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年在区委的坚强领导下,全区统一战线聚焦区委中心工作、聚力成华跨越发展,主动融入成华、服务成华、宣传成华,助推成华勇当成都建设国家中心城市排头兵。区委统战部在全市统战系统考核中综合排名第一,荣获“全市统战工作先进单位”、“全市统战工作实践创新优秀奖”、“全市统战宣传信息先进单位”等称号。成华区民宗局被授予“全市民族团结进步模范集体”,成华区工商联荣获中华全国工商业联合会“五好县级工商联”,建设路培华社区被授予“成都市社会组织统战工作示范点”,全区统一战线事业呈现蓬勃发展的新局面。

一是加强领导,贯彻落实统一战线一系列重大决策部署坚决有力。区委将统战工作纳入重要议事日程,专题听取汇报、研究重大工作部署。制订出台我区关于贯彻落实《中央统战工作条例》责任分工方案,并将责任落实情况纳入全区目标考核,定期开展督查,确保工作落实。区委成立统战工作领导小组,形成了区委统一领导、统战部门牵头协调、各部门各街道各负其责的大统战工作格局。区委统战部加强与电子科大、理工大学、成都大学的交流合作,共建交流平台、共享统战资源、共谋区域发展,实现了全区统战工作体系深层次广范围全覆盖。

二是协商引领,多党合作事业更加巩固。召开区委、区政府与统一战线代表人士座谈会,组织统战代表人士考察龙潭总部经济城和新北天地重点项目建设情况,并就统战代表人士的意见建议办理进行专项督办。民主党派和无党派人士全年参与人大协商、政协协商等8次25人次,26名民主党派和无党派人士担任区纪委特邀监察员。全区统一战线开展“同心”大调研活动提交调研文章36篇,提出意见建议58条。民建成华总支荣获民建中央2016年重点研究课题一等奖,民进成华支部被民进省委评为“参政议政先进单位”,致公党成华支部在全省统一战线建言献策会上作交流发言。

严格落实中央、省市区委关于换届工作有关要求,牵头拟定上报《关于政协第七届成华区委员会换届人事安排方案》。按照换届工作的相关时间节点和程序要求,广泛听取各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的意见和建议,反复酝酿协商,严格考察公示,确保政协换届工作和区人大换届党外人士的提名推荐工作规范有序。成立成华区党外知识分子联谊会,选举产生第一届理事会会长、副会长和秘书长。

三是统筹协调,民族宗教、非公经济、港澳侨台统战工作不断增强。深入开展民族团结进步宣传教育活动,我区3个单位、6名个人荣获全市民族团结进步模范集体和模范个人表彰。做好对口援建丹巴第一个五年计划收官工作和第二个五年计划启动工作。以龙潭街道正街社区为示范开展多民族相互嵌入式社区建设。及时妥善处置涉及民族宗教领域的信访案件和不实网络舆情,全力配合做好防恐维稳工作。深入学习贯彻习近平总书记在全国政协民建、工商联界委员联组会上重要讲话精神,开展非公经济人士理想信念教育和民营企业大走访活动。召开成华区工商联(总商会)换届大会,选举产生第六届主席(会长)、副主席(副会长)、秘书长。全面贯彻落实港澳台海外统一战线工作方针,开展侨台经贸文化交流考察,依法规范台资企业经营活动,依法依规圆满解决台湾台成公司与我区企业之间的经济纠纷。

四是创新实践,基层统战工作体系建设初见成效。全区各部门、街道明确统战工作分管领导、工作机构和工作人员。各街道党工委副书记具体分管统战工作,并设置统战委员,由中层正职兼任,社区明确统战工作联络员。区委统战部统筹指导建设路、白莲池、龙潭等街道集中力量打造培华社区、新北商圈商会、正街社区等基层统战工作示范点,以点带面推动基层统战工作有序开展。

五是引导培养,党外代表人士队伍建设更加有力。区委将党外代表人士纳入《2014—2018年成华区干部教育培训规划》,强化对党外代表人士的培育储备。区委组织部、区委统战部建立党外干部工作联席制度。严格落实党外干部挂职、顶岗锻炼的政策规定,加强党外干部锻炼培养基地建设。强化对党外优秀年轻干部的递进培养,经遴选5名党外优秀年轻干部纳入全区优秀年轻干部培养,14名党外干部纳入全区优秀干部人才后备库。

二、部门概况

我单位无下属单位,区委统战部、区民宗局、区台联、区侨联、区台办、区侨办合署办公。

三、收支决算总体情况

2016年区委统战部本年收入合计570.84万元,其中:财政拨款收入570.84万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。

2016年区委统战部本年支出合计570.84万元,其中:基本支出417.05万元,占73.06%;
项目支出153.79万元,占26.94%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

2016年收入支出相比2015年有增加,原因是按照上级工作部署,统战工作内容增加,加大了对四个统战工作示范点打造了投入,增加了对民主党派调研经费支出,民族宗教事务支出。

四、财政拨款收支决算情况

区委统战部2016年度财政拨款收入决算总额为570.84万元,支出决算总额为570.84万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加76.36万元,增长15.44%。(柱状图)主要原因是人员经费增加和统战工作新形势新要求下工作量增加。

2016年收入决算表

部门:中国共产党成都市成华区委员会统一战线工作部

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

栏次

1

2

3

合计

570.84

570.84

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出570.84万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加76.36万元,增长15.44%。

2016年收入支出相比2015年有增加,原因是按照上级工作部署,统战工作内容增加,加大了对四个统战工作示范点打造了投入,增加了对民主党派调研经费支出,民族宗教事务支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出570.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出484.73万元,占84.92%;
社会保障和就业支出44.64万元,占7.82%;
医疗卫生支出9.27万元,占1.62%;
住房保障支出32.20万元,占5.64%。

单位名称

收入总计

 

年初预算数

决算数

差异率%

本年收入

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

中国共产党成都市成华区委员会统一战线工作部(本级)

340.72

570.84

67.54

340.72

570.84

67.54

340.72

570.84

67.54

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201:2016年决算数为484.73万元,完成预算99.53%,决算数小于预算数的主要原因是统战工作新形势新要求下工作调整变化以及统战人员变动。

2.保障和就业208:2016年决算数为44.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  3.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为9.27万元,完成预算91.78%,决算数小于预算数的主要原因是2016年单位人员变动,单位行政医疗和津贴补贴调整。

4. 住房保障支出221:2016年决算数为32.20万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是2016年单位人员变动,公积金缴费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出417.05万元,其中:

人员经费380.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费36.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.24万元,完成预算113.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.03万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算为8.94万元,完成预算111.75%;
公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算7.3%。2016年度“三公”经费支出决算高于预算数的主要原因是2016年年初未有因公出国预算,2016年统战部实际因公出国(出境)2批次,文件依据成台函[2016]16号、成外领组一办[2016]0404号。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算13.24万元,相比2015年“三公”经费拨款支出决算23.2万元,减少了9.96万元,原因是今年行政参公单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车数量减少,车辆运行维护费下降。

项 目

行次

2016预算

2016决算

栏 次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

117,000.00

132,493.99

1.因公出国(境)费

3

 

40,327.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

80,000.00

89,426.99

(1)公务用车购置费

5

 

 

(2)公务用车运行维护费

6

80,000.00

89,426.99

3.公务接待费

7

37,000.00

2,740.00

(1)国内接待费

8

37,000.00

2,740.00

其中:外事接待费

9

 

 

(2)国(境)外接待费

10

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费4.03万元万元。今年有1人去新加坡参加为期10天的外侨业务培训,还有1人赴台湾因公考察,年初未列入预算,今年车辆维修费增加。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.94万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出8.94万元。主要用于统战走访调研、民主党派调研、培训、非公经济企业大走访、民宗维稳、对统战对象和台侨慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,35人,共计支出0.27万元,具体内容包括:外区来我区开展调研考察,上级部门来我区检查调研等。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.03万元,占30.44%;
公务用车购置及运行维护费支出决算8.94万元,占67.52%;
公务接待费支出决算0.27万元,占2.04%。具体情况如下:

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算13.24万元,相比2015年“三公”经费拨款支出决算23.2万元,减少了9.96万元,原因是今年行政参公单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车数量减少,车辆运行维护费下降。

编制单位:中国共产党成都市成华区委员会统一战线工作部(本级)

2016年度

金额单位:元

项 目

行次

预算数

统计数

项 目

行次

统计数

栏 次

1

2

栏 次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

365,758.14

(一)支出合计

2

117,000.00

132,493.99

(一)行政单位

23

365,758.14

1.因公出国(境)费

3

 

40,327.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

2.公务用车购置及运行维护费

4

80,000.00

89,426.99

 

25

 

(1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

(2)公务用车运行维护费

6

80,000.00

89,426.99

(一)车辆数合计(辆)

27

5

3.公务接待费

7

37,000.00

2,740.00

1.部级领导干部用车

28

 

(1)国内接待费

8

37,000.00

2,740.00

2.一般公务用车

29

5

其中:外事接待费

9

 

 

3.一般执法执勤用车

30

 

(2)国(境)外接待费

10

 

 

4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

5.其他用车

32

 

1.因公出国(境)团组数(个)

12

2

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

2.因公出国(境)人次数(人)

13

2

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

4.公务用车保有量(辆)

15

5

 

36

 

5.国内公务接待批次(个)

16

1

 

37

 

其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

6.国内公务接待人次(人)

18

23

 

39

 

其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。支出结算明细表

1、2016年支出 32,359.00 2015支出35,505.00 对比原因:今年精简会议,减少统战部工作会议、中秋、春节联谊会议经费。

2、2016年预算10000元 2016年支出32,359.00 对比原因根据统战工作安排,今年开展了全区统战工作会议,增加了会议经费。

3、2016年预算 10000元 2015年预算20000元 对比原因:今年精简会议,减少开支。

(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

1、2016年支出32,359.00 2015支出 14,469.80 对比原因:今年精简会议,减少培训。

2、2016年预算40000元 2016年支出2540元 对比原因:今年精简培训,减少培训经费。

3、2016年预算40000元 2015年支出40000元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委统战部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门决算相关信息统计表

编制单位:
单位:元

项 目

行次

预算数

统计数

项 目

行次

统计数

栏 次

1

2

栏 次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 365768.14

(一)支出合计

2

117000

 132493.99

(一)行政单位

23

 365768.14

1.因公出国(境)费

3

 40327

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

2.公务用车购置及运行维护费

4

80000

 89426.99

25

 

(1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况(辆,台,套)

26

(2)公务用车运行维护费

6

80000

 89426.99

(一)车辆数合计

27

 5

3.公务接待费

7

37000

 2740

1.部级领导干部用车

28

 

(1)国内接待费

8

37000

 2740

2.一般公务用车

29

 5

其中:外事接待费

9

3.一般执法执勤用车

30

(2)国(境)外接待费

10

 

4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

5.其他用车

32

 

1.因公出国(境)团组数(个)

12

 2

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

33

 

2.因公出国(境)人次数(人)

13

 2

(三)单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

34

 

3.公务用车购置数(辆)

14

 

35

 

4.公务用车保有量(辆)

15

 5

 

36

 

5.国内公务接待批次(个)

16

 1

 

37

 

其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

6. 国内公务接待人次(人)

18

23

39

其中:外事接待人次(人)

19

40

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

(二)政府采购支出情况

政府采购情况表

编制单位:
单位:元

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公

政府性

其他资金

性资金

合计

一般公

政府性

其他资金

共预算

基金预算

 

共预算

基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

20000

20000

20000

 

 

 

24280

24280

24280

 

 

 

2

20000

20000

20000

 

 

 

24280

24280

24280

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,区委统战部公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【篇2】成都成华区规划2022


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