用友GRPU乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册
来源:初二 发布时间:2020-11-01 点击:
用友 GRP- -8 U8 乡镇财务精细化 治理
新管帐制度操纵手册
初始化步调 1、 打开 IE 浏览器,输入 http://10.20.31.28:7001,弹出下面界面:
2、 用户名:乡镇操纵人员人名,密码:1,点击 登录,我使用的为系统治理员
3、 点击资助
4、 点击自动设置
5、 点击运行
6、 点击是
7、 点击确定
8、 点击事情情况,弹出下面界面
9、 点击选择单位
点击前面的+号,在展开项里找到乡镇名称,并选择
接下来点击选择账套
弹出下面对话框,选择行政账套大概事业账套
完成后为下图,点击设置
10、 点击系统治理
11、 弹出下面对话框
12、 将安装路径前的 C 盘修改为其它盘符,勾选创建桌面快捷方法,点击更新/启动
13、 软件开始更新
14、 完成后弹出下面界面,在加密办事器地点中输入 10.20.31.27,点击测试
15、 提示加密办事已启动后点击确定
16、 出现下列提示信息,点击确定
17、 登岸进入软件
以上为软件初始化步调,在软件没有进行升级更新之前,此步调只需要操纵这一次!
操纵步调 18、 初始化步调完成后,桌面上会有软件图标,双击打开
19、 弹出下面界面,点击日期帮的下箭头选择业务日期,筹划做几月的凭证,就选择几月
20、 输入用户名和密码,用户名为上报的人员名称,密码为 1,输入好之后点击确认进入软件
21、 进入软件界面
22、 点击底子数据治理—往来单位资料,在里面增加往来单位,因为软件管帐科目为往来单位帮助核算,所以需要先把有业务的往来单位增加进去
23、 点击增加—增加往来单位
弹出下面对话框,可以看到分级代码为 4-2-4,即一级代码为 4 位,二级代码为 2 位,三级代码为 4 位
如下图,点击√大概增加都可以
二级代码为两位
三级代码为 4 位 三级代码都增加之后
然后可以增加 121502 其他应付款单位等等,把单位和小我私家都增加进去 24、 点击底子数据治理—项目资料,增加乡镇自主项目
25、 进入后可以看到,项目分级为 3-3-3,意思同往来单位资料,即一级项目为 3位,二级项目为 3 位,三级项目为 3 位,下面的 zzz 无项目是我们统一增加,因为我们另有统一的涉农专项,这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增加的,这个背面会提到。在这个界面点击增加,开始增加项目
26、 输入项目代码和项目,调解工期,工期时间可以长些,点击生存,项目增加完成
27、 点击账务处理惩罚—系统设置—账套参数设置
在弹出的界面中将财务主管修改为我们的财务所所长大概其他人员
改完后点击下方确定,出现确认信息之后点是
出现下面的界面后输入密码,点确定,重新回到软件
28、 输入期初余额:账务处理惩罚—初始数据—期初余额装入
科目范畴不消管,直接点确定
进去之后双击年初余额下面的框,在弹出的界面中录入 2014 年的期末数即2015 期初数
录入完成后点击试算,提示平衡后点确定,然后点生存
29、 体例凭证:账务处理惩罚—凭证治理—体例凭证
进入下面界面,录入摘要,科目,借贷金额
录入完成后点击生存
30、 凭证审核、记账成果在账务处理惩罚—凭证治理—凭证处理惩罚
进入之后点击未审核页签
点击审核
所有未审核凭证指对未审核页签内所有未审核凭证一次性进行审核,适用于一次性审核多张凭证,例如一个月审核一次凭证,已选凭证适用于审核一张或几张凭证
31、 凭证审核之后进入已审核页签,可看见审核后的凭证,然后对凭证进行记账操纵
点击记账,此处操纵同审核操纵
32、 在凭证处理惩罚下,“已记账”页签下,点文件菜单,点击“凭证反记账”成果
选择反记账凭证的范畴后,点开始即可对凭证反记账 33、 在页签为已审核状态下,点选菜单“文件”,在弹出的下拉式菜单中,点击“凭证消审”,如下图所示:
选择销审的凭证范畴后,点“开始”,对凭证销审 34、 凭证审核记账之后,就可以在账务处理惩罚—账表输出中查询账表,往来单位因为启用帮助核算,所以要在账务处理惩罚—帮助核算中查询
35、 账务处理惩罚—账表输出—总账余额表,右上角管帐期间可以调解,查询一个月,一个区间大概全年都可以,点击增加选择科目
36、 选择科目时可以单选一个,也可选择几个,大概是全部选择,在对话框下面有选择要领,选择完毕后点击确定
点击打开
进入总账余额表
用鼠标右键点击数字单位格,可以联查到总账和明细账
除可对总账余额表进行查询及打印外,还可查察明细账、多栏账、序时账、日记账及日报表,要领类似,不再赘述。
37、 查询帮助账,点击左侧成果树中的,账务—帮助余额表,出现下图界面,点击确定。
以“单位余额表”为例,点击“单位余额表”,增加“科目范畴”和“单位范畴”,点打开
进入了单位余额表的显示界面,如下图所示:
38、 期末业务处理惩罚,进行月末的结账事情 (我们发起每月不结账,只把凭证记账即可,年末统一结账)点击左侧成果树中的,账务处理惩罚—期末处理惩罚向导,出现如下图所示的界面
点击结账向导,进行结账事情
凭据提示,点击下一步,通过了试算平衡,即可完成结账事情。
步调如下图:
最后点击完成,即可。如下图:
一直结到 11 月,注意 12 月暂时不要结,因为还需要在 12 月进行年末余额结转,要领如下,点击“结转期间收支”
39、 报表体例,点击“电子报表”—“报表体例”
选择“业务日期”,打开账套中的报表,点击“体例”(眼镜图标)即可体例好该期间的报表
年终自动结转 40、用 2015 年 12 月 31 日登岸软件,点击确定
41、点击账务处理惩罚—期末处理惩罚—期末处理惩罚向导
42、点击结账向导
43、进来之后可以看到 1 到 12 月,结账标记为运动
44、选中 1 月份,点击下一步
45、点击完成之后可以看到如下图显示,1 月份酿成已结,然后把 2 到 11 月份都操纵为已结
如图,1 到 11 月份已经操纵为已结
46、点击退出,点击确定
47、返回到期末处理惩罚界面,点击结转期间收支
48、进来之后可以看到两个结转模板,结转收入,结转支出
49、点击结转,提示自动结转乐成,点击确定
50、点击确定之后进入到凭证箱可以看到生成两张结转凭证,然后将这两张凭证进行审核,记账,年末结转完成
注意:结转模板是基于最初的管帐科目设计的模板,列位在自动结转之后要在总账余额表中查察一下,收入和支出是否全部结转为零,如果有未结转为零的科目,请大家手工做下结转凭证,希望大家谅解!!!
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