唐山水产品深加工项目可行性研究报告样例范文

来源:心理咨询 发布时间:2020-12-07 点击:

 唐山水产品深加工项目

 可行性研究报告

 MACRO 泓域咨询

 摘要

 水产品主要来源于捕捞和养殖两大领域,按产出地来划分可分为海产品和淡水产品两大类。随着全球人口快速增多,对水产品的需求快速增长,海洋资源过度捕捞问题日益突出,再加上海洋污染问题愈发严重,海产品供应量不断降低,无法满足市场需求,水产养殖行业得到了快速发展。

 水产加工是渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业,以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料,加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。

 该水产品项目计划总投资 2786.79 万元,其中:固定资产投资2323.79 万元,占项目总投资的 83.39%;流动资金 463.00 万元,占项目总投资的 16.61%。

 本期项目达产年营业收入 4005.00 万元,总成本费用 3107.65 万元,税金及附加 52.28 万元,利润总额 897.35 万元,利税总额1073.40 万元,税后净利润 673.01 万元,达产年纳税总额 400.39 万元;达产年投资利润率 32.20%,投资利税率 38.52%,投资回报率 24.15%,全部投资回收期 5.64 年,提供就业职位 66 个。

 唐山水产品深加工项目可行性研究报告目录

  第一章

 项目基本信息

 一、项目名称及建设性质

 二、项目承办单位

 三、战略合作单位

 四、项目提出的理由

 五、项目选址及用地综述

 六、土建工程建设指标

 七、设备购置

 八、产品规划方案

 九、原材料供应

 十、项目能耗分析

 十一、环境保护

 十二、项目建设符合性

 十三、项目进度规划

 十四、投资估算及经济效益分析

 十五、报告说明

 十六、项目评价

 十七、主要经济指标

 第二章

 项目建设背景分析

 一、项目承办单位背景分析

 二、产业政策及发展规划

 三、鼓励中小企业发展

 四、宏观经济形势分析

 五、区域经济发展概况

 六、项目必要性分析

 第三章

 产业分析

 第四章

 项目方案分析

 一、产品规划

 二、建设规模

 第五章

 项目建设地方案

 一、项目选址原则

 二、项目选址

 三、建设条件分析

 四、用地控制指标

 五、用地总体要求

 六、节约用地措施

 七、总图布置方案

 八、运输组成

 九、选址综合评价

 第六章

 项目土建工程

 一、建筑工程设计原则

 二、项目工程建设标准规范

 三、项目总平面设计要求

 四、建筑设计规范和标准

 五、土建工程设计年限及安全等级

 六、建筑工程设计总体要求

 七、土建工程建设指标

 第七章

 工艺先进性分析

 一、项目建设期原辅材料供应情况

 二、项目运营期原辅材料采购及管理

 二、技术管理特点

 三、项目工艺技术设计方案

 四、设备选型方案

 第八章

 环保和清洁生产说明

 一、建设区域环境质量现状

 二、建设期环境保护

 三、运营期环境保护

 四、项目建设对区域经济的影响

 五、废弃物处理

 六、特殊环境影响分析

 七、清洁生产

 八、项目建设对区域经济的影响

 九、环境保护综合评价

 第九章

 职业保护

 一、消防安全

 二、防火防爆总图布置措施

 三、自然灾害防范措施

 四、安全色及安全标志使用要求

 五、电气安全保障措施

 六、防尘防毒措施

 七、防静电、触电防护及防雷措施

 八、机械设备安全保障措施

 九、劳动安全保障措施

 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

 十一、劳动安全预期效果评价

 第十章

 项目风险评价

 一、政策风险分析

 二、社会风险分析

 三、市场风险分析

 四、资金风险分析

 五、技术风险分析

 六、财务风险分析

 七、管理风险分析

 八、其它风险分析

 九、社会影响评估

 第十一章

 节能分析

 一、节能概述

 二、节能法规及标准

 三、项目所在地能源消费及能源供应条件

 四、能源消费种类和数量分析

 二、项目预期节能综合评价

 三、项目节能设计

 四、节能措施

 第十二章

 实施方案

 一、建设周期

 二、建设进度

 三、进度安排注意事项

 四、人力资源配置

 五、员工培训

 六、项目实施保障

 第十三章

 投资估算与资金筹措

 一、项目估算说明

 二、项目总投资估算

 三、资金筹措

 第十四章

 项目经营效益

 一、经济评价综述

 二、经济评价财务测算

 二、项目盈利能力分析

 第十五章

 项目招投标方案

 一、招标依据和范围

 二、招标组织方式

 三、招标委员会的组织设立

 四、项目招投标要求

 五、项目招标方式和招标程序

 六、招标费用及信息发布

 第十六章

 项目综合结论

 附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:土建工程投资一览表

 附表 3:节能分析一览表

 附表 4:项目建设进度一览表

 附表 5:人力资源配置一览表

 附表 6:固定资产投资估算表

 附表 7:流动资金投资估算表

 附表 8:总投资构成估算表

 附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

 附表 10:折旧及摊销一览表

 附表 11:总成本费用估算一览表

 附表 12:利润及利润分配表

 附表 13:盈利能力分析一览表

 第一章

 项目基本信息

  一、项目名称及建设性质

 (一)项目名称

 唐山水产品深加工项目

 (二)项目建设性质

 该项目属于新建项目,依托 xxx 新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以水产品为核心的综合性产业基地,年产值可达 4000.00 万元。

 二、项目承办单位

 xxx 公司

 三、战略合作单位

 xxx 有限责任公司

 四、项目提出的理由

 水产加工是渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的纽带,是我国当前加快发展现代渔业的重要内容,而且是优化渔业结构、实现产业增值增效的有效途径。水产品加工产品主要包括水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料、鱼油制品和其他水产加工品。

 水产品行业分析表示,世界水产养殖以亚洲最为发达,水产养殖全球占比接近 90%。中国、日本、印度和东南亚各国是亚洲主要的水产养殖国。中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一,养殖经验丰富,养殖技术普及。

 五、项目选址及用地综述

 (一)项目选址方案

 项目选址位于 xxx 新兴产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

 唐山,简称唐,河北省地级市,位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,总面积为 13472 平方千米,是中国(河北)自由贸易试验区组成部分。唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名,素有北方瓷都之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地,素有冀东三支花之称的皮影、评剧、乐亭大鼓,为国家级非物质文化遗产。唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。曾于 1991年举办第二届中华人民共和国城市运动会,并于 2016 年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、第 10 届中国-拉美企业家高峰会。截至 2018 年,唐山市下辖 7 个市辖区、3 个县级市、4

 个县,另设有 3 个开发区、1 个管理区,2019 常住人口 796.4 万人。2019年,唐山市实现地区生产总值(GD)6890.0 亿元。

 (二)项目用地规模

 项目总用地面积 9358.01 平方米(折合约 14.03 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照水产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

 六、土建工程建设指标

 项目净用地面积 9358.01 平方米,建筑物基底占地面积 5305.06平方米,总建筑面积 11510.35 平方米,其中:规划建设主体工程7658.91 平方米,项目规划绿化面积 581.38 平方米。

 七、设备购置

 项目计划购置设备共计 68 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 1225.20 万元。

 八、产品规划方案

 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:水产品 xxx 单位/年。综合考 xxx 公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水

 线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

 九、原材料供应

 项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

 十、项目能耗分析

 1、项目年用电量 485266.82 千瓦时,折合 59.64 吨标准煤,满足唐山水产品深加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

 2、项目年总用水量 1744.91 立方米,折合 0.15 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 新兴产业示范基地市政管网供给。

 3、唐山水产品深加工项目项目年用电量 485266.82 千瓦时,年总用水量 1744.91 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.79 吨标准煤/年。达产年综合节能量 15.89 吨标准煤/年,项目总节能率 28.86%,能源利用效果良好。

 十一、环境保护

 项目符合 xxx 新兴产业示范基地发展规划,符合 xxx 新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

 十二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 公司承办的“唐山水产品深加工项目”主要从事水产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 唐山水产品深加工项目选址于 xxx 新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xxx 新兴产业示范基地环境保

 护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:唐山水产品深加工项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 十三、项目进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。

 十四、投资估算及经济效益分析

 (一)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 2786.79 万元,其中:固定资产投资 2323.79 万元,占项目总投资的 83.39%;流动资金 463.00 万元,占项目总投资的16.61%。

 (二)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (三)项目预期经济效益规划目标

 项目预期达产年营业收入 4005.00 万元,总成本费用 3107.65 万元,税金及附加 52.28 万元,利润总额 897.35 万元,利税总额1073.40 万元,税后净利润 673.01 万元,达产年纳税总额 400.39 万元;达产年投资利润率 32.20%,投资利税率 38.52%,投资回报率 24.15%,全部投资回收期 5.64 年,提供就业职位 66 个。

 十五、报告说明

 报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设

 规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

 十六、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 新兴产业示范基地及 xxx 新兴产业示范基地水产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 新兴产业示范基地水产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“唐山水产品深加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位 66 个,达产年纳税总额 400.39万元,可以促进 xxx 新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 32.20%,投资利税率 38.52%,全部投资回报率 24.15%,全部投资回收期 5.64 年,固定资产投资回收期5.64 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 十七、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 9358.01

 14.03 亩

 1.1

 容积率

  1.23

  1.2

 建筑系数

  56.69%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 165.63

  1.4

 基底面积

 平方米

 5305.06

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 11510.35

  1.6

 绿化面积

 平方米

 581.38

 绿化率 5.05%

 2

 总投资

 万元

 2786.79

  2.1

 固定资产投资

 万元

 2323.79

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 888.91

 2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 31.90%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 1225.20

  2.1.2.1

 设备投资占比

  43.96%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 209.68

  2.1.3.1

 其它投资占比

  7.52%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  83.39%

  2.2

 流动资金

 万元

 463.00

  2.2.1

 流动资金占比

  16.61%

  3

 收入

 万元

 4005.00

  4

 总成本

 万元

 3107.65

  5

 利润总额

 万元

 897.35

  6

 净利润

 万元

 673.01

  7

 所得税

 万元

 1.23

  8

 增值税

 万元

 123.77

  9

 税金及附加

 万元

 52.28

  10

 纳税总额

 万元

 400.39

  11

 利税总额

 万元

 1073.40

  12

 投资利润率

  32.20%

  13

 投资利税率

  38.52%

  14

 投资回报率

  24.15%

  15

 回收期

 年

 5.64

  16

 设备数量

 台(套)

 68

  17

 年用电量

 千瓦时

 485266.82

  18

 年用水量

 立方米

 1744.91

  19

 总能耗

 吨标准煤

 59.79

  20

 节能率

  28.86%

  21

 节能量

 吨标准煤

 15.89

 22

 员工数量

 人

 66

 第二章

 项目建设背景分析

  一、项目承办单位背景分析

 (一)公司概况

 在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

 展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著

 作权 50 多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业,全国工业知识产权运用标杆企业。

 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。

 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。

 (二)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 3410.87 万元,同比增长 22.61%(628.96 万元)。其中,主营业业务水产品生产及销售收入为 3080.58 万元,占营业总收入的 90.32%。

  上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 716.28

 955.04

 886.83

 852.72

 3410.87

 2

 主营业务收入

 646.92

 862.56

 800.95

 770.14

 3080.58

 2.1

 水产品(A)

 213.48

 284.65

 264.31

 254.15

 1016.59

 2.2

 水产品(B)

 148.79

 198.39

 184.22

 177.13

 708.53

 2.3

 水产品(C)

 109.98

 146.64

 136.16

 130.92

 523.70

 2.4

 水产品(D)

 77.63

 103.51

 96.11

 92.42

 369.67

 2.5

 水产品(E)

 51.75

 69.00

 64.08

 61.61

 246.45

 2.6

 水产品(F)

 32.35

 43.13

 40.05

 38.51

 154.03

 2.7

 水产品(...)

 12.94

 17.25

 16.02

 15.40

 61.61

 3

 其他业务收入

 69.36

 92.48

 85.88

 82.57

 330.29

  根据初步统计测算,公司实现利润总额 760.62 万元,较去年同期相比增长 83.73 万元,增长率 12.37%;实现净利润 570.47 万元,较去年同期相比增长 117.56 万元,增长率 25.96%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 3410.87

 完成主营业务收入

 万元

 3080.58

 主营业务收入占比

  90.32%

 营业收入增长率(同比)

  22.61%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 628.96

 利润总额

 万元

 760.62

 利润总额增长率

  12.37%

 利润总额增长量

 万元

 83.73

 净利润

 万元

 570.47

 净利润增长率

  25.96%

 净利润增长量

 万元

 117.56

 投资利润率

  35.42%

 投资回报率

  26.57%

 财务内部收益率

  26.81%

 企业总资产

 万元

 4199.96

 流动资产总额占比

 万元

 27.81%

 流动资产总额

 万元

 1168.15

 资产负债率

  24.41%

  二、水产品项目背景分析

 水产加工是渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的纽带,是我国当前加快发展现代渔业的重要内容,而且是优化渔业结构、实现产业增值增效的有效途径。水产品加工产品主要包括水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料、鱼油制品和其他水产加工品。我国水产加工企业的生产规模小而不强、产业集中度低,缺乏国际竞争力和大规模的龙头企业。数据显示,2014-2018 年,中国水产加工企业数量及其水产品加工能力整体呈现下降态势。2018年我国水产加工企业数量为 9336 个,与 2017 年相比,减少 338 个;水产品加工能力达到 2892.16 万吨/年,同比下降 1.16%;规模以上加工企业数量为 2524 个。

 从我国水产品加工总量来看,2018 年中国水产加工品总量略有下降。数据显示,2014-2017 年,中国水产品加工总量呈增长趋势。2018年,中国水产品加工总量为 2156.85 万吨,同比下降 1.79%。

 三、水产品项目建设必要性分析

 水产品主要来源于捕捞和养殖两大领域,按产出地来划分可分为海产品和淡水产品两大类。随着全球人口快速增多,对水产品的需求快速增长,海洋资源过度捕捞问题日益突出,再加上海洋污染问题愈发严重,海产品供应量不断降低,无法满足市场需求,水产养殖行业得到了快速发展。

 在全球水产养殖市场中,中国水产养殖产量占全球市场总产量的60%以上,是全球水产市场的主导力量。中国水产养殖历史悠久,养殖技术较高、经验较为丰富。在全球水产品市场需求快速增长的刺激下,中国水产养殖行业迅速发展,养殖规模持续扩大。

 水产品按照加工方式可分为鲜活产品、冷冻产品、干鲜产品和深加工产品。我国消费市场主要以鲜活产品和冷冻产品为主,因此对冷链物流领域要求较高。早期由于冷链设施技术尚不完善,我国水产品消费市场主要集中在生产地和沿海地区。随着冷链物流行业布局逐渐完善,水产品的储藏和运输能力大幅度提升,在保证水产品鲜活性的同时,水产品的销售网络扩展到水产品产地以外的其它地区,水产品消费市场与逐渐由沿海城市向内陆城市扩散。

 水产品深加工可以提升水产品资源利用率,提高水产品附加值,为水产行业带来更多的利润空间。我国水产品加工行业还处于起步阶

 段,消费市场对深加工的水产品需求较低,随着城市化进程的加快,居民消费观念及消费水平不断提升,精加工水产品逐渐受到市场的欢迎。

 日本水产品加工业较为发达,加工食品后所剩的水产品废弃物也得到了有效利用,使用水产品废弃物可以制成降压肽、鱼皮胶原蛋白、鱼精蛋白等产品,在提升水产品资源利用率的同时也增加了行业利润。相比之下,我国水产品加工程度较低,大部分加工技术还处于初级阶段,水产品资源浪费现象严重,行业利润水平较低,深加工是我国水产品加工行业未来的发展方向。

 在供应国内市场需求的同时,我国水产品也大量供应出口。日本、美国、韩国、欧盟是我国水产品的主要出口市场。与国内市场类似,我国出口的水产品以生鲜产品和初加工产品为主,虽然出口势头良好,但产品附加值低,利润率提升空间有限,产品结构仍需不断调整。

 随着经济发展,我国居民生活水平日益提升,对水产品的需求不断增长,冷链设施的逐步完善,使得我国水产品市场覆盖面迅速扩大。在消费观念升级的背景下,我国以及国际消费者对深加工水产品的需求不断上升,但我国水产品以生鲜产品和初加工产品为主,资源浪费

 严重,整体利润率较低,无法满足市场需求,产业结构还需不断调整升级。

 第三章

 产业分 析

  一、水产品行业分析

 水产品行业分析表示,世界水产养殖以亚洲最为发达,水产养殖全球占比接近 90%。中国、日本、印度和东南亚各国是亚洲主要的水产养殖国。中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一,养殖经验丰富,养殖技术普及。

 中国水产品出口以鲜活冷藏及冻鱼、甲壳软体制品两类产品为主,前者约占每年出口总额的 40%左右,后者的上升势头很快,近年来出口占比已达到 30%左右。表明中国水产品的出口品种已从完全依赖初级产品向加工型产品转变,产品附加值有所提高。

 水产品具有生物属性,大部分属于鲜活产品,容易腐烂变质,因此水产品冷链控制非常重要。同时水产品生产具有明显的季节性、区域性、技术性等特点,但人们对水产品的需求具有经常性和随意性。因此,水产商业企业增加了冷冻冷藏设施,提高水产品贮藏和吞吐能力,从而调剂旺淡季的市场供应。

 食品安全是关系国民健康及社会安定的重大的问题,一直以来都得到世界各国的高度重视。水产品由于生长在水域环境,容易受水环境污染、抗病药类残留等因素影响,导致其食用安全得不到保障。为

 了保证水产品的食用安全和质量,世界各国分别制定了各类法制法规以加强对水产品质量安全的控制。

 由于我国早期消费水平较低,水产品大都出口。经过多年的发展,国内水产品消费量有了很大的增长。但与发达国家相比,我国人均水产品消费尚处于很低水平,国内消费市场还有很大的潜力。随着国家经济的发展,人们可支配收入的增加,对水产品的消费能力提升。同时人们的消费观念也正在发生改变,绿色、健康、营养的水产品正日益受到人们的青睐。

 水产加工行业经过多年发展,取得了较大进步。但目前总体加工程度较低,大部分水产加工只处在初加工环节,造成对水产资源浪费的同时,行业利润水平低、抗风险能力较弱。为了加强对水产资源的充分利用,提高水产品的附加值,国际水产发达国家逐渐发展了水产品精深加工工业,主要包括低值产品的综合利用,优质产品的精深加工,合成水产食品及保健美容水产食品的逐步发展等。

 二、水产品市场分析预测

 水产加工是渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业,以及以食用价值

 较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料,加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。

 新一轮金融危机后,在复杂的经济形势下,大规模水产品加工企业没有增加,效益低下、开工率不足问题突出,一批竞争力弱的企业渐被淘汰。据农业部渔业渔政管理局发布的《中国渔业统计年鉴》数据,2014-2018 年,中国水产加工企业数量及其水产品加工能力整体呈现下降态势。2018 年中国水产品加工企业数量由 2017 年的 9674 个下降至 2018 年的 9336 个,水产品加工企业水产品加工能力由 2017 年的2926.23 万吨/年下降至 2018 年的 2892.16 万吨/年,规模以上加工企业由 2017 年的 2636 个下降至 2018 年的 2524 个。在国家调控之下,行业进入了调整阶段,更加注重发展质量。

 同时,中国水产加工业品牌较多,但市场同质化现象严重,无序竞争、内耗严重,缺乏专业化、品牌化的引领型标杆企业。另外,随着中国劳动力、资本等成本上升,印尼、越南、印度、马来西亚等国家水产品加工与中国有很大程度的相似性,但其成本要低 30%以上,中国水产加工品缺乏国际竞争力。

 近年来,由于竞争力弱的水产企业渐被淘汰,中国水产冷库数量也随之下降,2918 年中国水产冷库数量为 7957 座,同比下降 3.4%。中国在水产冷藏技术方面有了较大进步,冻结能力和冷藏能力得到了很大提高,加工原料及加工产品的质量得到了充分保障。目前,水产冷库在国内市场由最初的高速发展进入到稳定发展时期,但冷库的实际冻结能力、冷藏能力、制冰能力都保持在较强状态。

 水产品可分为淡水产品和海水产品。近年来,随着我国渔业资源不断束紧、养殖发展空间不断缩小、生产成本不断提高,行业改变了盲目追求规模扩张、资源消耗和产量增大的粗放型发展方式,逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式中来,水产品产量增速不断下降。

 从用于加工的水产品总量来看,随着上游水产品生产量增速的放缓,2014-2017 年,用于加工的水产品总量呈波动上升态势,但 2016年后增速开始下降。2018 年产量小幅下降,同比减少 0.99%,为2653.41 万吨。分产品类别看,用于加工的淡水产品和海水产品数量分别下降,2018 年分别为 554.39 万吨、2099.02 万吨。

 水产加工品按水产品分类方法,可分为淡水加工产品和海水加工产品。从水产加工品总量来看,2014-2017 年,中国水产品加工总量呈

 增长趋势。2018 年,中国水产品加工总量较 2017 年同比下降 1.79%,为 2156.85 万吨。分产品来看,2018 年淡水加工产品和海水加工产品均较 2017 年下降,分别为 381.83 万吨和 1775.02 万吨。

 海水加工产品主要包括水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品和其他水产加工品。

 从海水加工产品结构来看,2017-2018 年,水产冷冻品占中国海水加工产品的比重变动最为明显,2018 年,水产冷冻品比重上升至70.24%,较 2017 年上升 2.52 个百分点。2018 年,鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品、其他水产加工品的比重分别为 14.28%、5.13%、1.65%、3.01%、0.34%、5.35%。

 从产量的角度来看,2014-2017 年,我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业生产规模保持稳定增长。2018 年,我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业加工量为 307.96 万吨,同比下降 5.32%。

 第四章

 项目方案分析

  一、产品规划

 (一)产品放方案

 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为水产品,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的水产品产品价格根据市场情况,确定年产量为 xxx,预计年产值 4005.00 万元。

 (二)营销策略

 采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

 产品方案一览表

 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

 水产品 A

 单位

 xx

 1802.25

 2

 水产品 B

 单位

 xx

 1001.25

 3

 水产品 C

 单位

 xx

 600.75

 4

 水产品 D

 单位

 xx

 320.40

 5

 水产品 E

 单位

 xx

 200.25

 6

 水产品 F

 单位

 xx

 80.10

  合计

 单位

 xxx

 4005.00

  二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 9358.01 平方米(折合约 14.03 亩),其中:净用地面积 9358.01 平方米(红线范围折合约 14.03 亩)。项目规划总建筑面积 11510.35 平方米,其中:规划建设主体工程 7658.91 平方米,计容建筑面积 11510.35 平方米;预计建筑工程投资 888.91 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 68 台(套),设备购置费 1225.20 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 2786.79 万元;预计年实现营业收入 4005.00 万元。

 第五章

 项目建设地方案

  一、项目选址原则

 投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

 二、项目选址

 该项目选址位于 xxx 新兴产业示范基地。

 唐山,简称唐,河北省地级市,位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,总面积为 13472 平方千米,是中国(河北)自由贸易试验区组成部分。唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名,素有北方瓷都之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地,素有冀东三支花之称的皮影、评剧、乐亭大鼓,为国家级非物质文化遗产。唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。曾于 1991年举办第二届中华人民共和国城市运动会,并于 2016 年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、第 10 届中国-拉

 美企业家高峰会。截至 2018 年,唐山市下辖 7 个市辖区、3 个县级市、4个县,另设有 3 个开发区、1 个管理区,2019 常住人口 796.4 万人。2019年,唐山市实现地区生产总值(GD)6890.0 亿元。

 园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有 260 余家规模以上企业落户,年实现工业总产值 80 亿元,实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。

 三、建设条件分析

 项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的

 销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

 四、用地控制指标

 根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

 五、用地总体要求

 本期工程项目建设规划建筑系数 56.69%,建筑容积率 1.23,建设区域绿化覆盖率 5.05%,固定资产投资强度 165.63 万元/亩。

  土建工程投资一览表

 序号 项目 占地面积(㎡)

 基底面积(㎡)

 建筑面积(㎡)

 计容面积(㎡)

 投资(万元)

 1

 主体生产工程

 3750.68

 3750.68

 7658.91

 7658.91

 650.62

 1.1

 主要生产车间

 2250.41

 2250.41

 4595.35

 4595.35

 403.38

 1.2

 辅助生产车间

 1200.22

 1200.22

 2450.85

 2450.85

 208.20

 1.3

 其他生产车间

 300.05

 300.05

 444.22

 444.22

 39.04

 2

 仓储工程

 795.76

 795.76

 2503.44

 2503.44

 154.67

 2.1

 成品贮存

 198.94

 198.94

 625.86

 625.86

 38.67

 2.2

 原料仓储

 413.80

 413.80

 1301.79

 1301.79

 80.43

 2.3

 辅助材料仓库

 183.02

 183.02

 575.79

 575.79

 35.57

 3

 供配电工程

 42.44

 42.44

 42.44

 42.44

 2.95

 3.1

 供配电室

 42.44

 42.44

 42.44

 42.44

 2.95

 4

 给排水工程

 48.81

 48.81

 48.81

 48.81

 2.64

 4.1

 给排水

 48.81

 48.81

 48.81

 48.81

 2.64

 5

 服务性工程

 503.98

 503.98

 503.98

 503.98

 31.14

 5.1

 办公用房

 298.19

 298.19

 298.19

 298.19

 16.75

 5.2

 生活服务

 205.79

 205.79

 205.79

 205.79

 17.76

 6

 消防及环保工程

 142.18

 142.18

 142.18

 142.18

 9.88

 6.1

 消防环保工程

 142.18

 142.18

 142.18

 142.18

 9.88

 7

 项目总图工程

 21.22

 21.22

 21.22

 21.22

 20.85

 7.1

 场地及道路硬化

 1331.94

  249.96

 249.96

  7.2

 场区围墙

 249.96

  1331.94

 1331.94

  7.3

 安全保卫室

 21.22

 21.22

 21.22

 21.22

  8

 绿化工程

 461.68

  16.16

  合计

  5305.06

 11510.35

 11510.35

 888.91

  六、节约用地措施

 土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照

 国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。

 七、总图布置方案

 (一)平面布置总体设计原则

 根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

 (二)主要工程布置设计要求

 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

 (三)绿化设计

 场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并

 适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

 (四)辅助工程设计

 1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于 100.00 米,消火栓距道路边不大于 2.00 米。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

 2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求;进厂总管径选用 DN300?L,各车间分管选用 DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用 PP-R 给水管,消防管道采用热镀锌钢管。

 3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,

 加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在 10KV 电源进线处设置电能总计量;每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。10KV 配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。配电系统采用 TN-C-S 制,变压器中性点接地,接地电阻 R≤4.00 欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

 4、工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

 八、运输组成

 (一)运输组成总体设计

 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

 2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材

 料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。

 (二)场内运输

 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。

 2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

 (三)场外运输

 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

 2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

 3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。

 4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。

 (四)运输方式

 由于需要考虑水产品产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

 九、选址综合评价

 该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、

 施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

 第六章

 项目土建工程

  一、建筑工程设计原则

 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。

 二、项目工程建设标准规范

 1、《无障碍设计规范》

 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

 3、《民用建筑设计通则》

 4、《屋面工程技术规范》

 5、《建筑工程抗震设防分类标准》

 6、《地下工程防水技术规范》

 7、《自动喷水灭火系统设计规范》

 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

 10、《工业建筑防腐设计规范》

 11、《动力机器基础设计规范》

 12、《钢结构设计规范》

 三、项目总平面设计要求

 本次...

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