高校内部审计处工作总结例文

来源:执业医师 发布时间:2020-08-21 点击:

  工作汇报/工作计划/审计工作总结

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  编号:YB-ZJ-021240

  高校内部审计处工作总结范文

 Work summary of Internal Audit Office in Colleges and Universities

 工作总结 | WORK SUMMARY 审计工作总结

 第 2 页 共 4 页 高校内部审计处工作总结范文

  xxxx 年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进一步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。

  一、财务收支及效益审计

  年初确定了 8 项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计 1 项,评建专项资金审计 2 项,专项审计调查 2 项,预决算审计 2 项,审计回访 1 项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校 6 个亿 12 个专项启动建设资金的财务决算审计,任务重难度大,年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。

  经过从业人员一年来的共同努力,完成了工会经费审查委员会委托的 xxxx年工会财务收支情况审查;机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计;学校 xxxx 年预算及预算执行情况审计;动科学院畜牧研究所 xxxx总结简介:本审计工作总结主要对一定时期内的工作加以总结,分析和研究,肯定成绩,找出问题,得出经验教训,摸索事物的发展规律,用于指导下一阶段工作的一种书面文体,本内容已经过排版和校对,请放心下载使用。

 工作总结 | WORK SUMMARY 审计工作总结

 第 3 页 共 4 页 年至 xxxx 年的财务收支情况审计;火地塘教学实习基地专项资金审计;xxxx 年学校安排的 3,840 万元实验室建设专项经费,1,000 万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查;学院收入情况专项调查;大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查;xxxx 年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。

  在完成年度任务的过程中,共发出审计通知书 3 份,出具审计报告 8 份。审计资金 77,639 万元,审出违规资金 16.4 万元,财务处理不当资金 4.5 万元,纠正不合规账务处理资金 16.4 万元,挽回损失金额 3 万元,审出管理过程中存在的 36 多个具体问题,同时提出整改的审计意见和建议 26 条。

  科研课题结题审计全年完成 35 项,审计金额 758 万元。审查并审签了学校24 个各级各类财务银行账户的银行对账单 612 份,审查累计金额达 322,000 万元。

  二、工程审计

  xxxx 年基建维修工程项目审计计划完成 250 余项,审计金额 15,000 万元。截至 12 月 19 日共审结基建维修工程项目 303 项,审计项目金额 21,030 万元,审减金额 835 万元。其中委托社会造价咨询机构协审 27 项,审计金额 16,571万元,审减金额 548 万元,审定金额 16,024 万元。自审项目 276 项,审计金额 4,459 万元,审减金额 287 万元,审定金额 4,172 万元。

  基建维修工程合同审计全年共完成审计 153 份,提出合同内容修改建议 55条,建议均在合同正式文本签署中得到体现,充分维护了学校的利益,降低了合同风险。

  三、审计其他工作

  1、审计按照学校档案标准化管理的要求,整理移交了 xxxx 年的审计档案

 工作总结 | WORK SUMMARY 审计工作总结

 第 4 页 共 4 页 201 份,录入当年审计档案 201 份,xxxx 年共发布审计文件 198 份。

  2、结合审计专业特点,审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动,竣工验收等活动;参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动;参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动,并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

  3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神,审计参与了学校校办产业改制的研讨工作,上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查,为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。

  4、审计干部边工作边学习,不断充实新法规,新知识,并结合工作搞研究,全年有两篇专业论文已发表,4 名财务审计干部参加了专业人员继续教育,选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习,新知识的学习、研讨和储备,为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。

  5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》,实现我校审计委托业务的公开、透明,审计处在认真分析研究的基础上,结合学校实际,出台了落实该规范的实施意见,对规范我校审计委托业务具有指导作用。

  XX 图文设计 YumBo Graphic Design Co., Ltd.

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