宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

来源:注会 发布时间:2020-09-25 点击:

 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

 9 2019 年预算

  一、主要职能

 按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》(宁编办发[2013]128号)规定,宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所主要职责是:

 (1)开展农业经济、农业发展战略及农业政策等研究。

 (2)开展数字农业、农业遥感、智能农业及农业农村信息化等研究。

 (3)开展馆藏文献资源搜集、整理、检索、查询、分析,以及共享平台建设与网络化服务等工作。

 (4)编辑、出版和发行《宁夏农林科技》刊物及农业实用技术专辑。

 二、部门预算单位构成

 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所是纳入2018 年宁夏农林科学院部门预算编制的二级单位,内设办公室、农业科技图书馆、农业经济研究室,农业信息技术研究室,宁夏农林科技编辑部 5 个正科级机构。

 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 9 2019 年部门预算 —— 预算表

 一、财政拨款收支预算总表

 财政拨款收支预算总表

  单位:万元 收

  入 支

  出 项

 目 预算数 项目(按功能分类)

 预算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入

 549.58

 一、本年支出

 549.58

 549.58

 (一)一般公共预算财政拨款 549.58 (六)科学技术支出 398.87 398.87

 (二)政府性基金预算财政拨款 -- (八)社会保障和就业支出 94.61 94.61

  (十)卫生健康支出 17.73 17.73

  (十八)住房保障支出 38.37 38.37

 二、上年结转结余

 --

  二、年末结转结余

 --

  (一)一般公共预算财政拨款 -- (一)一般公共预算财政拨款 --

  (二)政府性基金预算财政拨款 -- (二)政府性基金预算财政拨款 --

  收入总计

 549.58 支出总计

 549.58

 注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 二 、 一般公共预算财政拨款支出表

 一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元 功能分类科目

 2018 8 年执行数

 (决算数)

 2019 9 年预算数

 9 2019 年预算数与 2018年执行数(决算数)

 科目编码

 科目名称

 合计

 基本支出

 项目支出

 增减额 增减% %

 2060199 其他科学技术管理事务支出 405.90 398.87 398.87

 -7.03 -1.7% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.43 44.32 44.32

 2.89 6.5% 2080599 其他行政事业单位离退休支出 78.11 50.29 50.29

 -27.82 -55.3% 2101102 事业单位医疗 16.57 17.73 17.73

 1.16 6.5% 2210201 住房公积金 26.83 28.70 28.70

 1.87 6.5% 2210203 购房补贴 9.63 9.67 9.67

 0.04 0.4%

 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

 一般公共预算财政拨款基本支出表

 单位:万元 经济科目

 基本支出预算

 科目编码

 科目名称

 合计

 人员支出

 日常公用支出

 总计

 549.58

 498.87 50.71 301 一、工资福利支出

 447.99

 447.99

 30101 基本工资 128.97 128.97

 30102 津贴补贴 119.87 119.87

 30103 奖金 83.14 83.14

 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.32 44.32

 30110 职工基本医疗保险缴费 17.73 17.73

 30112 其他社会保障缴费 4.88 4.88

 30113 住房公积金 28.70 28.70

 30199 其他工资福利支出 20.38 20.38

 302 二、商品和服务支出

 49.71

  49.71 30201 办公费 15.11

 15.11 30205 水费 0.50

 0.50 30206 电费 2.00

 2.00

  印刷费 0.50

 0.50

 手续费 0.15

 0.15

 维护费 0.50

 0.50

 委托业务费 4.43

 4.43 30207 邮电费 1.00

 1.00 30208 取暖费 2.54

 2.54 30209 物业管理费 7.39

 7.39 30211 差旅费 3.00

 3.00 30215 会议费 2.52

 2.52 30216 培训费 4.05

 4.05 30217 公务接待费 0.30

 0.30 30226 劳务费 2.00

 2.00 30231 公务用车运行维护费 0.30

 0.30 30299 其他商品和服务支出 3.42

 3.42 303 三、对个人和家庭的补助

 50.88

 50.88

 30301 离休费 14.36 14.36

 30302 退休费 31.13 31.13

 30305 生活补助 0.59 0.59

 30307 医疗费补助 4.80 4.80

 310 四、资本性支出

 1 1 .00

  1.00 31002 办公设备购置 1.00

 1.00

 四、三公”经费支出表

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元 8 2018 年预算数

 2018 8 年执行数

 2019 9 年预算数

 合计

 因公出国(境)费

 公务用车购置及运行费

 公务接待费

 合计

 因公出国(境)费

 公务用车购置及运行费

 公务接待费

 合计

 因公出国(境)费

 公务用车购置及运行费

 公务接待费

 小计

 公务用车购置费

 公务用车运行费

 小计

 公务用车购置费

 公务用车运行费

 小计

 公务用车购置费

 公务用车运行费

 0.8 0 0.8 0 0.5 0.3 0.031 0 0 0 0 0.031 0.8 0 0.6 0 0.3 0.3

 五、政府性基金预算财政拨款支出表

 政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

  功能分类科目

 2018年执行数(决算数)

 9 2019 年预算数

 2019 年预算数与 2018 年执行数(决算数)

 科目编码

 科目名称

 合计

 基本支出

 项目支出

 增减额

 增减% %

 小计

 人员经费

 日常公用经费

 六 、部门收支预算总表

 部门收支预算总表

  单位:万元

  收

 入

 支

 出

 项目

 预算数

 项目

 预算数

 一、财政拨款预算收入 549.58 一、行政支出

 (1)一般公共预算财政拨款收入 549.58

  其中:财政拨款支出

 (2)

 政府性基金预算财政拨款收入

 非同级财政拨款支出

 二、事业预算收入

 二、事业支出 549.58

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 其中:财政拨款支出 549.58

  教育收费

 非同级财政拨款支出

 三、上级补助预算收入

 三、经营支出

 四、附属单位上缴预算收入

 四、上缴上级支出

 五、经营预算收入

 五、对附属单位补助支出

 六、债务预算收入

 六、投资支出

 七、非同级财政拨款预算收入

 七、债务还本支出

 八、投资预算收益

 八、其他支出

 九、其他预算收入

 本年收入合计 549.58 本年支出合计 549.58

 十、上年结转

 九、年末结转结余

 (1)财政拨款结转

 (1)财政拨款结转

 其中:一般公共预算财政拨款收入

 其中:一般公共预算财政拨款收入

 政府性基金预算财政拨款收入

 政府性基金预算财政拨款收入

 (2)非财政拨款结转

 (2)财政拨款结余

 其中:本级横向财政拨款

 其中:一般公共预算财政拨款收入

 非本级财政拨款

 政府性基金预算财政拨款收入

 十一、上年结余

 (3)非财政拨款结转

 (1)财政拨款结余

 其中:本级横向财政拨款

 其中:一般公共预算财政拨款收入

 非本级财政拨款

 政府性基金预算财政拨款收入

 (4)非财政拨款结余

 (2)非财政拨款结余

 其中:本级横向财政拨款

 其中:本级横向财政拨款

 非本级财政拨款

 非本级财政拨款

 (5)专用结余

 (3)专用结余

 (6)经营结余

 (4)经营结余

 收入总计 549.58 支出总计 549.58

 七 、部门收入总表

 部门收入总表

 单位:万元

  本年收入合计

 财政拨款预算收入

 事业预算收入

 上级补助预算收入

 附属单位上缴预算收入

 经营预算收入

 债务预算收入

 非同级财政拨款预算收入

 投资预算收益

 其他预算收入

 小计

 一般公共预算财政拨款收入

 政 府性基金预算财政拨款收入

 小计

 其中:

 小计

 非本级财政拨款

 本级横向财政拨款

 非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 教育收费

 549.58 549.58 549.58

 八 、部门支出总表

 部门支出总表

  单位:万元 本年支出合计

 行政支出

 事业支出

 经营支出

 上缴上级支出

 对附属单位补助支出

 投资支出

 债务还本支出

 其他支出

 549.58

 549.58

 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所

 9 2019 年预算 —— 预算情况说明

 一、 关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁夏自治区农科院农业经济与信息技术研究所 2019 年财政拨款收支总预算 549.58 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 549.58 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:科学技术支出 398.87 万元、社会保障和就业支出 94.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.73 万元,住房保障支出 38.37 万元。

 二、关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 9 年一般公共预算拨款 情况说明

 (一)

 基本支出情况说明。

 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 549.58 万元,其中:本年收入安排支出

  549.58 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数据减少 28.9 万元,下降 5.2 %。其中:

 人员经费 498.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴; 公用经费 50.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修(护)费、委

 托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 (二)

 项目支出情况说明。

 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 年无一般公共预算拨款项目支出。

 三 、 关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 9 年一般公共预算 “三公”经费 预算 情况说明

 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 万元,其中:公务用车运行费0.3 万元,公务接待费 0.3 万元。

 2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算减少0.2 万元,其中:公务用车运行费减少 0.2 万元,主要原因是事业单位公务用车制度改革后,取消了公务用车。

 四、 关于 宁夏农科院农业经济与 信息技术研究所 2019 9 年政府性基金预算 拨款情况说明

 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 年无政府性基金预算拨款收支。

 五、关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 9 年收支预算情况的总体说明

 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 2019 年收入总预算 549.58 万元,其中:本年收入 549.58

  万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 549.58 万元,其中:本年支出

  549.58 万元,年末结转结余 0 万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入 549.58 万元,占100 %。

 本年支出包括:事业支出 549.58 万元,占 100 %。

 六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费 2019 年,宁夏农科院农业经济与信息技术研究所无机关运行经费。

 (二)政府采购情况 2019 年,宁夏农科院农业经济与信息技术研究所政府采购预算 1 万元,其中政府采购货物预算 1 万元。

 (三)国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,宁夏农科院农业经济与信息技术研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 2200 平方米,价值 263.55 万元;办公家具价值 73.53 万元;其他资产价值 1175.57 万元。

 (四)预算绩效情况 2019 年宁夏农科院农业经济与信息技术研究所结合内控制度建设,不断提高单位的绩效意识,推动绩效管理工作,建立项目绩效考核机制,加强重点项目管理,确保绩效目标如期实现;建立健全评价结果应用监督机制,加大项目绩效评价结果应用力度,促进与预算安排有机结合,将项目绩效评价结果作为下一年度预算安排和资金分配的重要依据;强化流程控制、依法合规运行的要求,进一步加强财政资金管理;强化预算执行,严格按照时间节点加快资金支付进度。

 对绩效评价中发现的问题,督促资金使用者进行整改。按照信息公开要求,将在一定范围内公开绩效评价报告,增强绩效信息透明度。

 (五)其他需说明的事项 无

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 9 2019 年预算 —— 名词解释

 名词解释:

 基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  “三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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