企业社会责任会计信息披露

来源:日记大全 发布时间:2020-07-31 点击:

 浅谈企业社会责任会计信息披露

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  se v e ra l g ro u p n u m b e r, th e n w ith b ± a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d

 本科生毕业设计(论文)封面

 (

 2016

  届)

  论文(设计)题目

 作

 者

  学

 院、专

 业

  班

  级

  指导教师(职称)

  论

 文

 字

 数

 论 文 完 成 时 间

  大 学 教 务 处 制

  se v e ra l g ro u p n u m b e r, th e n w ith b ± a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d 会计 原创 毕业论文 参考选题 (200 个)

 一、论文说明 本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文 3000 起,具体可以联系 qq 805990749。下列所写题目均可写作。

 二、原创论文参考题目

  1 某公司资本结构现状及优化研究 2 某公司应收账款的风险防范研究 3 我国银行业上市公司绩效管理实证研究 4 可持续发展战略下的企业环境成本核算与控制研究 5 基于公司治理的内部控制浅析 6 商誉会计研究 7 浅谈行政事业单位固定资产管理 8 消费型增值税对纺织企业发展的影响分析 9 中小企业融资方式的选择存在的问题与选择途径 10 上市公司股利政策存在的问题及解决思路 11 会计信息披露失真及监管机制完善 12 基于公司治理的内部控制浅析 13 对吉利跨国并购沃尔沃过程中财务风险的分析 14 EVA 和 BSC 的综合应用对上市公司绩效评价的影响研究--以苏宁云商为例 15 外贸公司销售与收款循环内部控制设计——以 xx 公司为例 16 中小企业内部控制环境优化研究——以 xx 公司为例 17 基于公司治理的内部控制浅析 18 基于公司治理的内部控制浅析 19 中小企业融资存在的问题及对策分析 20 我国农村招商引资问题探析 21 某房地产公司筹资管理策略研究 22 中小企业内部控制研究 23 内部审计风险及其控制的探讨 24 基于生命周期的融资问题研究——以某公司为例 25 审计风险及其防范 26 某公司绩效评价方法比较分析 27 物流企业负债经营分析——以 xx 公司为例 28 从企业安全性谈偿债能力分析 29 中国邮政速递物流公司物流会计核算的现状及其对策 30 基于公司治理的内部控制浅析 31 黄金现货投资的优势和风险控制研究 32 从安全性看企业的偿债能力分析 33 我国社会保障基金投资运营的研究 34 关于开征遗产赠与税的探讨 35 基于战略的业务单元业绩评价体系构建

  se v e ra l g ro u p n u m b e r, th e n w ith b ± a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d 36 xx 电气公司成本控制途径研究 37 我国跨国公司的汇率风险管理探析 38 论中小企业融资存在的问题及对策 39 某科技公司信用政策设计 40 浅谈企业所得税避税方法 41 企业内部控制与公司治理的关系研究 42 论注册会计师审计风险及其防范 43 中小型家族企业内部控制现状及改善建议 44 信息技术对会计发展的影响 45 经营者薪酬研究 46 某公司内部会计控制研究 47 企业人力资源会计信息披露问题探讨 48 某公司盈余质量分析 49 中庸思想与会计职业道德建设 50 基于公司治理的内部控制浅析 51 某公司筹资活动中的税务筹划方案设计 52 国内外商业银行社会责任信息披露的比较研究 53 内部控制审计与财务报表审计的整合研究 54 基于公司治理的内部控制浅析 55 某公司成本控制问题研究 56 环境会计在我国的应用现状及发展研究 57 企业并购中的税收筹划 58 浅论我国中小企业应收账款的管理 59 新创企业融资困境与路径优化——以某公司为例 60 分析性复核在某化纤公司审计中的应用研究 61 基于公司治理的内部控制浅析 62 杜邦分析体系在某集团中的应用设计 63 企业外部环境变化对成本管理的影响——战略成本管理的简单运用 64 高新技术企业价值评估 65 当前税务筹划在我国企业中的应用 66 医院内部控制存在的问题与对策 67 xx 建设股份有限公司财务分析 68 新会计准则债务重组对上市公司的几点影响 69 通货膨胀环境下某公司筹资策略选择 70 浅谈会计信息失真的原因及改善对策 71 美特斯邦威服饰公司财务综合分析 72 某家纺公司存在的问题及对策 73 全面收益及其报告的研究 74 论我国房地产企业筹资风险的控制 75 从知识管理的架构上谈知识管理提升软件行业核心竞争力—以微软公司为例 76 公司治理结构对会计信息质量的影响:问题研究 77 某酒店人力资源会计的实践困境及改进方法 78 我国上市公司股票期权激励制度若干问题探讨 79 融资担保公司财务风险分析及防范

  se v e ra l g ro u p n u m b e r, th e n w ith b ± a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d 80 物流企业应收账款管理研究 81 浅析我国中小企业供应链融资 82 我国中小企业存货管理存在的问题及解决办法 83 作业成本法在我国制造业企业中的应用研究 84 注册会计师职业道德建设研究 85 某公司经营业绩评价指标体系的构建 86 某纺织公司股权结构存在的问题及对策研究 87 某纺织公司绩效评价方法的对比研究 88 某纺织公司应收账款现状及管理研究 89 [毕业论文][动物医学]一例犬细小病毒病的诊断与治疗 90 论民营企业内部会计控制的构建 91 某公司融资结构研究 92 低碳经济下企业绿色研究 93 房地产开发企业的税收筹划研究 94 xx 家具公司物流成本控制研究 95 某科技公司负债经营的财务风险控制研究 96 负债经营的有关问题研究——以某饲料公司为例 97 浅析会计舞弊及风险防范 98 万科集团资本结构优化研究 99 物流企业社会责任会计问题研究 100 浅谈打造我国连锁零售企业竞争力的成本控制方式 101 关于完善村级的探讨 102 企业负债结构优化问题研究--以某公司为例 103 基于公司治理的内部控制问题研究——以国美电器控制权之争为例 104 关于中小企业内部审计的建立及独立性的思考—以 xx 公司为例 105 基于公司治理的内部控制浅析 106 某公司有机蔬菜项目的财务可行性研究 107 某公司财务预算管理执行力研究 108 金融危机引发的对公允价值计量模式的可行性研究 109 某建筑公司成本控制的研究 110 营业税改增值税对会计师事务所的影响研究 111 会计造假的防范与治理研究—以某厂为例 112 我国上市公司自愿性信息披露探讨 113 蓝海战略下企业战略成本管理问题研究——以某企业为例 114 企业战略并购中的财务协同效应研究 115 基于公司治理的内部控制浅析 116 我国证券公司内部控制问题研究——基于中美两国的比较 117 基于公司治理的内部控制浅析 118 某制衣公司应收账款创新管理研究 119 基于现金流量的某集团财务风险分析与防范 120 基于《企业内部控制配套指引》的上市公司内部控制应用研究 121 公允价值在我国运用中存在的问题及对策 122 我国中小企业应收账款资金回笼困难的成因及对策 123 超市存货成本管理的研究

  se v e ra l g ro u p n u m b e r, th e n w ith b ± a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d 124 我国实施环境会计的策略探讨 125 企业并购的所得税税务筹划——以某公司为例 126 我国企业跨国并购的风险管理——以吉利收购沃尔沃为例 127 我国商业银行中间业务的现状和发展研究 128 基于公司治理的内部控制浅析 129 新会计准则对会计信息可靠性的影响 130 金融行业审计风险及其防范 131 某服饰公司质量成本管理分析与探讨 132 我国房地产上市公司盈余管理研究 133 探析我国商业银行的发展与创新 134 上市公司碳会计信息披露研究 135 中国工商银行资本管理研究 136 基于公司治理的内部控制浅析 137 基于价值链的预算管理研究 138 房地产公司财务风险控制研究---以某集团为例 139 某公司存货的优化管理研究 140 基于公司治理的内部控制浅析 141 S 公司业务流程再造与应收账款管理 142 企业集团母子公司利益的冲突与协调 143 基于公司治理的内部控制浅析 144 完善我国上市公司会计信息披露制度的思考 145 社保基金入市与我国股票市场发展的相关性分析 146 基于 EVA 的家电零售企业业绩评价指标体系研究 147 基于公司治理的内部控制浅析 148 新所得税法下的资产税务处理与会计准则的差异 149 某焦化厂库存管理研究 150 对我国增值税转型若干问题的探讨 151 财务报表分析局限性及改进措施的研究 152 我国中小企业民间融资中存在的问题及对策 153 基于现金流量的项目投资决策研究 154 某公司股权融资问题研究 155 我国民营企业人力资源会计相关问题研究 156 某建筑公司基于现金流量的企业财务风险管理研究 157 煤炭企业成本核算研究及分析―以某公司为例 158 创业板上市公司业绩评价体系研究--以某公司为例 159 基于公司治理的内部控制浅析 160 商业银行会计风险防范 161 会计信息系统审计中的风险及对策 162 我国上市公司净利润、现金净流量比较分析 163 某公司资本结构的优化研究 164 医院内部控制存在的问题与对策 165 某保险公司资产流动性研究 166 企业社会责任与经营绩效关系的实证分析 167 内部控制审计研究

  se v e ra l g ro u p n u m b e r, th e n w ith b ± a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d 168 浅析我国增值税转型问题 169 注册会计师法律责任研究 170 浅议上市公司会计政策选择与盈余管理 171 某仪表公司销售与收款循环内部控制存在问题及对策 172 某公司财务危机预警研究 173 论企业负债经营与风险控制 174 企业内部控制制度存在问题及对策研究 175 我国当前居民收入分配差距的原因及对策研究 176 上市公司会计舞弊前因、后果及治理 177 基于盈余管理动机的财务重述研究 178 公允价值计量对公司财务状况的影响研究——以某公司为例 179 乡镇超市的前景分析 180 某科技公司融资与金融创新研究 181 某公司财务危机预警系统构建 182 平衡计分卡在我国商业银行绩效评价中的应用—以浦发银行为例 183 某再生资源公司内部成本控制研究 184 两税合并对企业的影响分析 185 中小企业问题研究 186 对建立担保企业财务风险防范机制的探讨 187 代理记账业务的现状及发展研究 188 金融危机下资产减值会计研究 189 福达电子有限公司 KPI 体系的构建、评价与考核问题研究 190 实际控制人对上市公司信息披露质量的影响研究 191 xx 公司内部审计存在的问题及对策 192 资本结构优化问题研究 193 某科技公司应收账款风险管理研究 194 平衡计分卡在高校预算绩效评价体系中的应用 195 江淮汽车公司应收账款风险管理研究 196 企业创新型人才激励机制研究 197 论会计信息失真的产生原因及治理对策 198 资产减值对某公司盈余管理的影响 199 基于利益相关者理论的企业会计政策选择 200 全面预算管理在上市公司实施的现状及对策——以某公司为例

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