出差管理办法

来源:软件设计师 发布时间:2020-07-29 点击:

出差管理办法 1、 目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。

2、 适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

3、 出差核准流程及相关规定:
3.1:所有因公出差的员工在出差前须填写《出差申请单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。

3.2:员工出差,原则上不得乘坐出租车,若因携带行李过多或晚点无公交车时,可乘坐出租车,其余时间均以公交车、地铁为交通工具;
特殊情况的,事前需经过领导同意后方可乘坐出租车。交通费用凭据实报实销。

3.3:因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差申请单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。

3.4:出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准。

3.5:出差结束后应在3个工作日之内核销出差费用。

4、出差费用标准及相关规定:
4.1:住宿费:报销标准 二百元以下的酒店入住,但特殊情况,若是客户晚上要上门拜访,可以选择稍好一点的酒店。出差当日返回不报销住宿费。伙食费:陪同客户吃饭的实报实销。由客户接待或要求的出差,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

4.2:出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。

4.3:给予私车补贴的员工,省内出差,不能另外报销车费、油费、过桥路费。

4.4外省分公司的工作人员,在工作地省内出差,不能另外报销车费、油费、过桥路费;
公司通知回深圳总部的,可以报销往返车费,无公司要求的车费不予报销。

4.5:差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5、报销流程:
当事人:填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》à部门经理审核à财务部审核à总经理审批à出纳报销。

本办法从2017-08-01起执行! 出 差 申 请 单 姓名 所属部门 职位 出差事由 出差地点 预定日期 自 年 月 日起至 年 月 日止, 共计 天 交通工具 (乘坐飞机应经总经理批准)
预定行程 工作事项 返司记录 核签 总经理 部门经理 行政人事

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