航材院审计监察部审计专责职位说明书1

来源:国家公务员 发布时间:2020-07-23 点击:

 审计专责职位说明书 岗位名称 审计专责 岗位编号

 所在部门 审计监察部 岗位定员

 直接上级 审计监察部部长 职系

 直接下级 无

  所辖人员 无 岗位分析日期 2001 年 10 月 本职:在部长领导下开展审计工作 职责与工作任务:

 职 职 责 责 一 一 职责表述:负责审计的前期准备工作 工作时间百分比:10% 工作 任务 了解审计对象和审计内容的有关情况 索取审计所需的有关资料 制定具体的审计实施方案 职 职 责 责 二 二 职责表述:组织或参与对院及院下属单位的审计工作 工作时间百分比:50% 工作 任务 组织或参与全院的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估 组织或参与对院及其下属单位的财务预算、财务收支、内部控制制度、经济效益、经营效果、科研经费、基建项目进行审计立项、调查和评估 组织或参与对院属单位的厂长、研究室主任任期经济责任进行审计评价 职 职 职责表述:参与对院投资企业的审计监督 工作时间百分比:20%

 责 责 三 三 工作 任务 参与对院投资企业的财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估 参与对院投资企业的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估 参与对院投资企业的经营管理、内部控制制度进行审计评价 职责 四 四 职责表述:组织或参与部长交办的其他审计事项 工作时间百分比:5% 职 职 责 责 五 五 职责表述:汇报所组织或参与的审计工作的情况 工作时间百分比:10% 工作 任务 在审计过程中,负责汇报审计工作进展情况 撰写审计工作报告 职责 六 六 职责表述:完成上级交办的其他工作

 工作时间百分比:5%

 权力:

 依据审计批准书,有调阅被审计单位会计凭证、账册、报表及其他有关资料的权力 对被审计单位的经营活动进行评估、检查后,有提出改进建议的建议权 工作协作关系:

 内部协调关系 被审计单位领导、会计、出纳及其他相关人员,纪委、监察、财务部等单位 外部协调关系 银行、检察院、被审计单位的业务关系单位 任职资格:

 :

 教育水平 大学专科及以上学历 专业 法律、财会、企业管理等专业 培训经历 审计业务、会计业务、管理知识、法律知识培训 经验 3 年以上工作经验,1 年以上相关工作经验 知识 具备财务知识、企业管理知识、法律知识 技能技巧 一定的口头表达能力、写作能力,熟练使用办公自动软件 其它:

 使 用 工 具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般办公环境 工 作 时 间特征 正常工作时间 所 需 记 录文档 审计通知书、审计报告、审计问题核实表、审计意见书、被审计单位意见书、审计问题结果、审计工作底稿 备注:

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