[出差补贴制度]一般公司出差补助标准

来源:工作总结 发布时间:2020-03-07 点击:

     差旅费管理制度

 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

   一、办理程序

   1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核后填写“借支单据”,由分管领导审批后方可借款。

 3、所有出差人员的借款额度按预算额的80—120%借支,原则上不得超过2000元,出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支,特殊情况的大额借支必须由经总经理审批后方可办理。公司领导借支金额可以增加,但须经财务部对借款金额的合理性、必要性进行确认。

   4、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

   5、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据(特殊原由需部门负责人审批),按费用包干标准规定,财务部门经审核后方可报销差旅费。

   6、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

   7、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款。

   8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

   二、差旅费标准(单位:元/天)

 (一)附表一:差旅费标准表(一)

                项目

 职别

 长 途 交 通 费

 飞  机

 火车

 汽车

 轮船

 出租车

 总监级以上

 经济舱

 软卧

 实报

 二等

 实报

 经  理

 预申请

 硬卧/二等座

 实报

 三等

 实报

 其余人员

 —

 硬座/二等座

 实报

 三等

 预申请

 差旅费标准表(二)

 (注:一类地区:**、**、**、**

 二类地区:**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**等省会城市

  三类地区:除上述城市外的其他地区;)

  

 项目

 生活补助(包干)

 住  宿  费(报销上限)

 职别

 一类

 二类

 三类

 一类

 二类

 三类

 总监级以上

 80

 80

  60

 300

 250

 200

 经  理

 40

 40

  40

 200

 150

 100

 其余人员

 40

 40

  40

 150

 120

 90

 茶艺人员

 30

 30

 30

 150

 120

 90

 (二)员工赴外地出差期间,伙食补助、市内交通费、话费补贴部分,每人每天按生活补助包干标准补助,补助天数按出差自然天数扣减一天计算,住宿补助根据实际天数计算。

 (三)部门经理级以下(含)的人员出差,原则上不得乘坐飞机。因路途较远(1500公里以上)、紧急任务或特殊情况需要乘坐飞机的,需书面申请分管领导特批。

  (四)住宿费在标准内凭正式发票报销,到总公司、子公司、办事处出差(公司有提供住宿)及家庭所在地出差或客户接待的不报销住宿费。两人出差如属同性,应住同一房间;

 (五)公司批准参加会议、短期培训的人员,按会议及培训机构的统一安排据实报销。已有提供食宿的,不再报销补助费。

 (六)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经部门经理、分管领导批准顺道回家探亲、办事需要的,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤同时不享有其他出差补贴。

 (七)两人以上同行出差时以其中最高职位标准报销住宿费用(但最高不超过经理之标准),职位较低者按本人标准计算生活补助。

 三、驻外人员补贴标准

  (一)所有驻外人员每月补贴600元(含伙食补助、市内交通费、话费补贴)

  (二)驻外人员指由公司总部派往子公司、办事处、加盟商,在当地工作15天(含)以上的人员,驻外人员在驻地期间按驻外补贴标准执行。

 (三)从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。

 四、差旅费用报销的其他规定:

 (一)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

 (二)所有出差人员(总监级以上除外),原则上皆不得报销任何招待费用,确因公司业务需要的必须事先征得公司分管领导工作的同意后,并在批准金额范围内凭真实合法的单据或票据按公司规定的程序审批后方可报销。

 (三) 出差期间的生活补助已含市内交通费用。原则上不再报销出租车费,但因特殊情况且出租车票金额高于生活补助包干的,经所属部门经理、分管领导审核签名确认后可报销出租费。

 (四)出差人员出差期间杂项费用如传真费用、印刷费用、包裹费用等可凭单据实报实销。

 (五)公司驾驶人员外出因行车违章造成的罚款支出一律不准报销,由当事人自负。特殊情况须提交书面申请经分管领导审核后,报经总经理审批后方可报销。

 (六)出差期间若为周日、法定节假日或工作时间以外的,原则上不计加班工资和安排补休,特殊情况报经分管领导批准安排补休,不能补休的按加班计。

  

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